Created jtemplate joomla templates

 

 

г. Кологрив                                                                                          25  декабря 2018 г.

Экспертное заключение на проект бюджета Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района на 2019 год подготовлено Контрольно-счетной комиссией Кологривского муниципального района в соответствии со ст 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района, утвержденного  решением Совета  депутатов Суховерховского сельского поселения от 20 октября  2006 года № 31,Соглашением № 3 от 07 декабря 2015 года «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», Положением «О Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района, утвержденного решением Собрания  депутатов Кологривского муниципального района от 27 июня 2012 № 42 (редакции от 02.12.2014 года № 69) и на основании  Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2018 год.

                                                Общие положения

Предметом внешней проверки настоящего проекта являлось:

-соблюдение сроков подготовки проекта решения о бюджете на 2019 год, представления его в Совет депутатов Суховерховского сельского поселения на рассмотрение и для заключения в Контрольно- счетную комиссию Кологривского муниципального района.

-соответствие основных характеристик и показателей проекта бюджета ст.184.1 БК РФ;

-полнота документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета;

-соблюдение ограничений, установленных БК РФ.

Администрацией Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района проект бюджета на 2019 год представлен в Совет депутатов Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района и Контрольно-счетную комиссию Кологривского муниципального района 12 декабря 2018 года, что не соответствует ст. 23 Положению «О бюджетном процессе в Суховерховском сельском поселении Кологривского муниципального района».

Одновременно с проектом бюджета Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района на 2019 год представлены следующие документы и материалы

           1) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики на 2019 год Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района;

           2) прогноз социально-экономического развития на период 2019-2021 годы по Суховерховскому сельскому поселению Кологривскому муниципальному району Костромской области;

          3)    оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий  финансовый год;

          4) предварительные итоги социально-экономического развития Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области за текущий финансовый год;

          5) пояснительная записка к проекту бюджета Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района на 2019 год;

          6) среднесрочный финансовый план Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области на 2017-2021 годы;

          7) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и планового периода;

          8)  иные документы и материалы.         

         Анализ документов и материалов, предоставленных одновременно с проектом решения о бюджете.

При подготовке заключения были проанализированы основные показатели прогноза социально-экономического развития на период 2019-2021 годы по Суховерховскому сельскому поселению Кологривского муниципального района, основные показатели среднесрочного финансового плана Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района на 2017-2021 год.

Согласно ст.37 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип достоверности бюджета означает надёжность показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и артистичности расчетов доходов и расходов бюджета.

В соответствии с п.1 ст. 169 Бюджетного кодекса РФ проект бюджета составляется на основе социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.

В соответствии с п.3 ст.173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-экономического развития на период 2019-2021 годы, одобрен местной администрацией, постановлением от 6 декабря 2018 года № 51.

 В соответствии с п.2 ст.174 Бюджетного кодекса РФ представлен среднесрочный финансовый план Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района на 2017-2021 год, который утвержден постановлением администрации Суховерховского сельского поселения от 28 ноября 2018 года № 45.

   Доходы бюджета Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района на 2019 год прогнозируются в сумме 2 579,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 170,0 тысячи рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 1 237,80 тысячи рублей, расходы в сумме 2 638,3 тыс. рублей.

          Проектом решения о бюджете на 2019 год дефицит бюджета определен в сумме 58,5 тыс. рублей, что соответствует ст. 92.1 Бюджетного законодательства.

         Проектом бюджета предлагается установить предельный объем муниципального долга Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района на 2019 год в сумме 585,0 тысяч рублей, что соответствует ст. 107 ч. 3 Бюджетного кодекса Российской федерации.

    Основные характеристики бюджета Суховерховского сельского поселения на 2019 год  

                                                                                                                               таблице № 1

 

Показатели

Ожидаемая оценка

2018 г

Проект бюджета 2019 год

Отклонение

Сумма

 (+,-)

тыс. руб.

%

1

Доходы бюджета (тыс. руб.)

3 243,0

2 579,8

-663,2

79,5

 

Безвозмездные поступления

2 203,2

1 409,8

-793,4

64,0

 

Налоговые доходы

998,5

1125,0

+126,5

112,7

 

Неналоговые доходы

41,3

45,0

+3,7

108,9

 

2

Расходы бюджета (тыс. руб.)

 

3 243,0

2 638,3

-604,7

81,3

 

3

Дефицит профицит бюджета (тыс. руб.)

 

0,0

-58,5

+58,5

0,0

 

  1. Доходы бюджета Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района на 2019 год

Доходы местного бюджета сформированы по двум группам «Доходы» и «Безвозмездные поступления

Формирование проектировок параметров местного бюджета на 2019 год,  осуществлялась в соответствии с основными показателями социально-экономического развития Суховерховского сельского поселения на 2019-2021 годы и оценкой поступления налоговых и других обязательных платежей в бюджет поселения в 2018 году.

Плановые показатели доходной части бюджета определены с учетом:

            - предложений органов местного самоуправления и администраторов поступлений в местный бюджет;

 -данных отчетов МРИ ФНС России о налоговой базе и структуре начислений по видам налогов,

- сведений налогового органа об имеющейся задолженности в местный бюджет;

-дополнительных поступлений финансовых ресурсов за счет совершенствования управления муниципальной собственностью, земельными и лестными ресурсами, повышения уровня собираемости платежей в бюджет.

            При расчете доходов бюджета района на 2019 год учитывались федеральные и областные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, начиная с января 2019 года, а также изменения, предусмотренные проектом закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области

«О межбюджетных отношениях в Костромской области».

При расчете налоговых и неналоговых доходов бюджета учтены все изменения налогового и бюджетного законодательства.

            Общий объем налоговых неналоговых доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных перечислений) прогнозируется 1 170,0тыс. руб., или 45,3 % к общему объему доходов. В состав доходов местного бюджета налоговые доходы составляют 1 125,0 тыс. руб. или 96,1% к общему объему налоговых неналоговых  доходов, неналоговые доходы составляют 45,0 тыс. руб. или 3,9 % к общему объему налоговых неналоговых  доходов

            Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составляют следующие платежи:

            -налог на доходы физических лиц –262,0 тыс. руб. или 22,4 %;

            -налог по акцизам-470,0 тыс. руб или 40,2%;

            -налог на имущество-256,0 тыс. руб. или 21,9 %;

            В проекте бюджета налоговые доходы на 2019 год определены в объеме 1 125,0 тыс. руб., что составляет 112,7 % к ожидаемому поступлению 2018 года (998,5 тыс. руб.) с увеличением на 126,5 тыс. рублей. Удельных вес налоговых доходов в совокупных доходах бюджета поселения на 2018 год составляет 43,6%.

                          Поступление налоговых доходов в бюджет поселения в 2019 году

Наименование показателей

Ожидаемое исполнение 2018 г.

Проект 2019 год

Рост (снижение) и темпы прироста налоговых доходов

Налог на доходы физических лиц

250,0

262,0

+12,0

104,8%

Доходы от уплаты акцизов

445,5

470,0

+24,5

105,5%

Налог на совокупный доход

78,0

136,0

+58,0

174,4%

Налог на имущество

225,0

256,0

+31,0

113,8%

Государственная пошлина

           0,0

1,0

+1,0

0,0%

Итого налоговых доходов

998,5

1 125,0

+126,5

112,7%

 

          Прогноз поступлений в бюджет Суховерховского сельского поселения налога на доходы физических лиц на 2019 год составит 262,0 тыс. рублей при нормативе отчислений 15 процентов в бюджет поселения. Планируется увеличение поступлений данного налога по сравнению с оценкой исполнения (250,0 тыс. руб.) 2018 года на 12,0 тыс. рублей или на 4,8%.

Поступления налога на акцизы по подакцизным товарам (продукции) в бюджете 2019 года планируются в размере 470,0 тыс. руб., что выше ожидаемого исполнения бюджета за 2018 год на 24,5 тыс. руб. или 5,5%

 Налог на совокупный доход планируется в размере 136,0 тыс. руб., по сравнению с ожидаемой оценкой исполнения бюджета в 2018 году с увеличением налога на 58,0 тыс. руб.или на 74,4%. В том числе:

-поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрено в бюджете сельского поселения на 2019 год в размере 120,0 тыс. руб. Норматив отчисления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в местный бюджет– 15% Расчет поступления налога осуществлен в соответствии статистической налоговой отчетности ф. № 5-УСН.

-поступления единого сельскохозяйственного налога в бюджет поселения на 2019 год предусмотрено в бюджете в сумме 16,0 тыс. руб. Норматив отчисления единого сельскохозяйственного налога в бюджет поселения 50%. Рассчитан исходя из сложившийся налоговой базы, отчета ф. №5-ЕСХН, фактического поступления.

Прогноз поступления налога на имущество, предусмотрено в бюджете сельского поселения на 2019 год в размере 256,0 тыс. руб., что выше ожидаемого исполнения бюджета в 2018 году на 31,0 тыс. руб. или на 13,8%. Планируемые к поступлению в 2019 году доходы на имущество сложились из:

-налога на имущество физических лиц -10,0 тыс. руб.

-земельного налога -246,0 тыс. руб.

Норматив отчисления налога на имущество, взимаемого в бюджет сельского поселения – 100% Расчет поступления налога осуществлен в соответствии статистической налоговой отчетности.

Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет 2019 года предусмотрен в размере 1,0 тыс. руб., что выше ожидаемой оценки в 2018 году на 1,0 тыс. руб., при нормативе отчислений 100,0 процентов в бюджет поселения.

Неналоговые доходы в проекте доходной части бюджета поселения на 2019 год в размере 45,0 тыс. руб., что составляет 108,9% от их ожидаемого объема в 2018 году (41,3 тыс. руб.), планируется увеличение доходов в сумме 3,7 тыс. руб.

Поступление неналоговых доходов в бюджет поселения в 2019 году

Наименование показателей

Ожидаемое исполнение 2018 г.

Проект бюджета на 2019 год

Рост (снижение) и темпы прироста налоговых доходов

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

38,3

         45,0

+6,7

117,5%

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

3,0

         0,0

-3,0

0,0%

 Итого

41,3

         45,0

+3,7

108,9%

 

  Поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности предусмотрено в проекте бюджета на 2019 год в размере 45,0 тыс. руб. что выше ожидаемого исполнения бюджета в 2018 году на 6,7 тыс. руб или 17,5. % В основу расчетов положены предложения администратора поступлений в бюджет с учетом действующего размера базовой величины арендной платы за 1 кв. метр и имущества предоставляемого в аренду по договорам при нормативе 100%     

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в проекте бюджета не запланированы на 2019 год.

Безвозмездные поступления предусмотрены в 2019 году в сумме 1 409,8 тыс. руб., к ожидаемому исполнению за 2018 год (2 203,2 тыс. руб.) с уменьшением в сумме 793,4 тыс. руб. или 36 %. В общем объеме доходов бюджета сельского поселения безвозмездные поступления составляют 54,6 %.           

             Безвозмездные поступления в бюджете поселения в 2019 году

п/п №

Наименование показателей

Ожидаемое за 2018 год

Проект бюджета на 2019 год

Рост (снижение) и темпы прироста безвозмездных поступлений

1.

Дотации

181,0

161,0

-20,0

88,9%

2.

Субвенции

46,2

52,8

+6,6

114,3%

3.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

1804,0

1024,0

-780,0

56,8%

4.

 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

172,0

172,0

0,0

100%

 

ИТОГО:

2 203,2

1409,8

-793,4

64,0%

 

 В структуре безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов наибольший удельный вес занимают прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений в сумме 1 024,0 тыс. руб. или 72,6% от объема безвозмездных поступлений, дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 161,0 тыс. руб.или 11,4% от объема безвозмездных поступлений, поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическим лицам получателям средств бюджетов сельских поселений в сумме 172,0 тыс. руб. или 12,2% от объема безвозмездных поступлений. Субвенции бюджетам на выполнение соответствующих полномочий в сумме 52,8 тыс. руб. в том числе:

            - на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 52,0 тыс. руб.;

            - на выполнение передаваемых полномочий (протокола)-0,8 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым        статьям, группам и подгруппам видов классификации расходов бюджета Суховерховского сельского поселения на 2019 год

            Формирование расходов местного бюджета на 2019 год, как и предыдущие годы, ориентировано на сокращение необоснованных и малоэффективных бюджетных расходов, повышение качества планирования и исполнения бюджета.

Расходы бюджета рассчитаны на действующую сеть учреждения.

          Общий объем расходов бюджета Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района на 2019 год прогнозируется в сумме 2 638,3 тыс. руб., к первоначальному бюджету 2018 года с уменьшением  на 166,9 тыс. руб, или 6,3% к ожидаемому исполнению за 2018 год (3 243,0 тыс. руб.) со снижением на 604,7 тыс. руб. или 18,7 %

         Динамика изменения объема бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджета поселения в следующей таблице.

 

Наименование показателей

Оценка ожидаемое исполнение

2018 год

Проект на 2019 год

Отклонения

Сумма

%

0100 Общегосударственные вопросы

1 492,5

1 127,66

-364,84

75,5

0200 Национальная оборона

45,4

52,0

    +6,6

   114,5

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1,9

3,0

+1,1

157,9

0400 Национальная экономика

334,4

470,0

+135,6

140,5

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

827,9

923,07

+95,17

111,5

0800 Культура

527,7

52,07

 -475,63

9,8

1000 Социальная политика

5,4

6,0

+0,6

111,1  

1100 Физическая культура и спорт

1,3

4,5

+3,2

св.200

1400 Межбюджетные трансферты

6,5

0,0

-6,5

0,0

Итого расходов

3 243,0

2  638,3

-604,7

81,3

 

                       По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» согласно представленному проекту бюджета расходы бюджета поселения на 2019 год составят 1 127,66 тысяч рублей, по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета на 2018 год планируется уменьшение расходов в сумме 364,84 тыс. руб. или на 24,5%.

              По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» расходы на содержание главы в сумме 404,37 тыс. руб.

             По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», в проекте бюджета расходы планируются в сумме 214,75 тыс. руб.:

-расходы на обеспечение деятельности администрации сельского поселения в сумме 213,95 тыс. руб.;

-расходы на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях -0,8тыс. руб.

Подразделом 0111 «Резервные фонды» предусмотрены средства резервного фонда администрации в 2019 году по 0,5 тысяч рублей для финансирования непредвиденных расходов, которые не предусмотрены в бюджете поселения. Бюджетные ассигнования, предусматриваемые проектом бюджета на финансирование указанных расходов, сформированы на основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» проектом бюджета предлагается выделение бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 508,03 тысяч рублей, расходы учреждения по обеспечению хозяйственного  и транспортного обслуживания.         Удельный вес расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в общем объеме расходов, предусмотренных проектом бюджета, составит 42,8%

По разделу 0200 «Национальная оборона» проектом бюджета запланированы расходы на содержание работника воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 52,0 тыс. руб. по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета на 2018 год планируется увеличение расходов в сумме 6,6 тыс. руб. или 14,5%

Удельный вес расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» в общем объеме расходов, предусмотренных проектом бюджета, составит 2,0%.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» проектом бюджета предлагаются расходные обязательства на содержание противопожарного оборудования в сумме 3,0 тыс. руб., по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета на 2018 год планируется увеличение расходов в сумме 1,1 тыс. руб., или 57,9%

 Удельный вес расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в общем объеме расходов, предусмотренных проектом бюджета, составит 0,1%.

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы планируются в сумме 470,0 тыс. руб. по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета на 2018 год планируется увеличение расходов в сумме 135,6 тыс. руб. или 40,5% в том числе:

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) предусматриваются расходы на содержание дорог и содержание внутри населенных в сумме 470,0 тыс. руб.

Удельный вес расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» в общем объеме расходов, предусмотренных проектом бюджета, составит 17,8%.

 По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйства» расходы планируются в сумме 923,07 тыс. руб., по сравнению с ожидаемого исполнения с увеличением на 95,17 тыс. руб. или на 11,5%

По подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 923,07 тыс. руб. в том числе:

            - уличное освещение запланировано в сумме 53,54 тыс. руб.;

            - прочие мероприятия по благоустройству поселения в сумме 869,53 тыс. руб.;          

Удельный вес расходов разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйства» в общем объеме расходов, предусмотренных проектом бюджета, составляет 35,0%.

По разделу 0800 «Культура, кинематография» проектом бюджета на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 52,06 тыс. руб. по сравнению с ожидаемого исполнения с уменьшение расходов составит в сумме 475,63 тыс. руб. или 90,2%. Запланированы на обеспечение текущей деятельности учреждений культуры  в том числе;

-на закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в сумме 49,10 тыс. руб.

-на оплату налогов, сборов, пеней, штрафов на сумму 2,96 тыс. руб.

              Удельный вес расходов по разделу культура и кинематография в общих расходах составляет 9,9%.

            По разделу 1000 «Социальная политика» проектом бюджета на 2019 год предусмотрены расходы на доплаты к пенсиям муниципальным служащим   в сумме 6,0 руб., по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета на 2018 год планируется увеличение расходов в сумме 0,6 тыс. руб. или 11,1 %.

             Удельный вес расходов на социальную политику в общих расходах составляет 0,2%.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» проектом бюджета предусмотрены ассигнования на мероприятия в области физической культуры и спорта в сумме 4,5 тысяч рублей, по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета за 2018г. планируется увеличение  на 3,2 тыс. руб.  или св.200 %.

Удельный вес расходов физическая культура и спорт в общих расходах составляет 0,2%.

Расходы бюджета Суховерховского сельского поселения в 2019 году в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета будет осуществлять 1 главный распорядитель бюджетных средств администрация Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области.

Дефицит местного бюджета поселения и источники его финансирования.

Проектом решения о бюджете на 2019 год дефицит бюджета определен в сумме 58,5 тыс. рублей  или 5% к объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, что соответствует ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

 Состав источников финансирования дефицита соответствует источникам финансирования дефицита бюджета, установленным ст. 95 БК.РФ.

 Статьей 5 проектом решения предлагается утвердить перечень расходов бюджета Суховерховского сельского поселения, подлежащих финансированию в первоочередном порядке.

1) заработная плата с начислениями на нее;

2) предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;

3) расходы на топливно-энергетические ресурсы, в том числе дрова, электрическую энергию и связь;

4) хозяйственные расходы.

Статьей 7 проектом решения предлагается установить верхний предел муниципального внутреннего долга Суховерховского сельского поселения установлен на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб., что не соответствует п.6 ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В подпункте 1 пункта 1 статьи 7 проекта решения  слова «на 2019 год» заменить словами «на 2020 год», согласно п.6 ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проектом бюджета предлагается установить предельный объем муниципального долга Суховерховского сельского поселения на 2019 год в сумме 585,0 тысяч рублей, что соответствует ст. 107 ч. 3 Бюджетного кодекса Российской федерации.

 Статьей 11 проектом решения предлагается утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 6,0 тыс. руб.  

Дорожный фонд Суховерховского сельского поселения

 В соответствии с. п.5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса (дорожные фонды) Суховерховского сельского поселения предложен объем бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 470,0 тыс. руб., не менее прогнозируемого объема доходов бюджета поселения от акцизов по подакцизным товарам.

 Резервный фонд

Размер резервного фонда администрации Суховерховского сельского поселения предложен в сумме 0,5 тыс. руб., что соответствует статье 81 Бюджетного кодекса не превышает 3% от общего объема расходов.

Выводы и предложения:

            По итогам проверки Контрольно-счетная комиссия отмечает, что проект решения «О бюджете муниципального образования Суховерховского сельского поселения на 2019 год» внесен администрацией городского поселения для рассмотрения в Совет депутатов  поселения и направлен в Контрольно-счетную комиссию 12 декабря 2018 года, что не соответствует   ст. 23 Положения «О бюджетном процессе в Суховерховском сельском поселении Кологривского муниципального района Костромской области».             

            Проект бюджета Суховерховского сельского поселения на 2019 год сформирован по доходам в сумме 2 579,80 тыс. руб., по расходам 2 638,3 тыс. руб.

            Поступление налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме 1170,0 тыс. руб. или 45,3 % к общему объему доходов.

      В состав доходов местного бюджета налоговые доходы составляют 1 125,0 тыс. руб. или 95,1%, неналоговые доходы 45,0 тыс. руб. или 3,9% (к общему объему налоговых неналоговых доходов).

          Расходы бюджета сельского поселения планируются в размере 2 638,3 тыс. руб. Наибольший удельный вес в общей сумме расходов приходится на бюджетные ассигнования, предусмотренные на отрасль общегосударственные вопросы, жилищно- коммунальное хозяйство, национальная экономика.

          Дефицит бюджета на 2019 год установлен в соответствии  ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ в сумме 58,5 тыс. руб.

          Размер резервного фонда администрации Суховерховского сельского поселения предложен в сумме 0,5 тыс. руб., что соответствует ч.3  статье 81 Бюджетного кодекса не превышает 3% от общего объема расходов.

         В соответствии с. п.5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса (дорожные фонды) Суховерховского сельского поселения предложен объем бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 470,0 тыс. руб., не менее прогнозируемого объема доходов бюджета поселения от акцизов по подакцизным товарам.

         Статьей 7 проектом решения предлагается установить верхний предел муниципального внутреннего долга Суховерховского сельского поселения установлен на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб., что не соответствует п.6 ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

          В подпункте 1 пункта 1 статьи 7 проекта решения  слова «на 2019 год» заменить словами «на 2020 год», согласно п.6 ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

           Проектом бюджета предлагается установить предельный объем муниципального долга Суховерховского сельского поселения на 2019 год в сумме 585,0 тысяч рублей, что соответствует ст. 107 ч. 3 Бюджетного кодекса Российской федерации.        

         Представленный для экспертизы проект бюджета о бюджете муниципального образования Суховерховского сельского поселения на 2019 год не в полной мере  соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

        Исходя из вышеизложенного Контрольно-счётная комиссия Кологривского муниципального района рекомендует Совету депутатов Суховерховского сельского поселения принять проект решения «О бюджете Суховерховского сельского поселения на 2019 год» с учетом предложения  к рассмотрению и утверждению.

 

 

 

 

 

     Председатель Контрольно-счетной комиссии                                                 Н.В. Котлова